索引号: | 00313723x/201711-00008 | 所属目录: | 各部门预决算 |
关 键 词: | 岳西 宣传部 决算 | 文号: | |
主题分类: | 财政、金融、审计 | 服务对象分类: | |
体裁分类: | 点击量: | 次 | |
发布单位: | 政务公开办 | 发布日期: | 2017-08-15 15:30:00 |
内容概述: | 中共岳西县委宣传部2016年部门决算情况一、部门主要职能根据办(2003)39号文件规定,主要职责是:贯彻执行中央、省、市和县委关于宣传工作的方针、政策,按照省、市委宣传部和县委要求,部署全县宣传工作;指导 |
一、部门主要职能
根据办(2003)39号文件规定,主要职责是:贯彻执行中央、省、市和县委关于宣传工作的方针、政策,按照省、市委宣传部和县委要求,部署全县宣传工作;指导县直宣传文化系统和乡镇党委制订有关政策;负责指导全县理论宣传、学习和研究,管理县委讲师组;负责引导社会舆论,指导、协调县直各新闻单位工作,协助上级新闻单位搞好重大新闻报道,组织县内重大活动的新闻报道工作,组织综合性或跨地区、部门对外宣传活动,组织
海外、境外和县外新闻媒体来岳采访,管理县委、县政府对外新闻办,《安庆日报-岳西周刊》,《岳西网》;指导全县精神产品生产和文化产业发展,承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作;负责规划全局性的思想政治工作任务;负责岳西县互联网宣传管理工作,加强互联网上舆论监督和引导;部署和规划全县群众性精神文明创建活动,对创建文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位进行指导、协调和考核,组织开展多种形式的社会主义道德宣传教育和实践活动,管理县文明办。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,岳西县委宣传部2016年度部门决算包括部本级决算和部属岳西县文明办和岳西周刊社决算,与预算相比一致。
纳入岳西县委宣传部2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县委宣传部本级 |
2 |
岳西县文明办 |
3 |
岳西周刊社 |
三、中共县委宣传部2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
编制单位:中共岳西县委宣传部 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
一、财政拨款收入 |
437.4 |
一、一般公共服务支出 |
425 |
||
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.5 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
437.4 |
本年支出合计 |
437.4 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
437.4 |
总计 |
437.4 |
||
收入决算表
公开02表
编制单位:中共岳西县委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
437.4 |
437.4 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
425 |
425 |
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
425 |
425 |
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
314 |
314 |
|
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
111 |
111 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
编制单位:中共岳西县委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
437.4 |
437.4 |
|
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
425 |
425 |
|
|
|
|
||||||||
20133 |
宣传事务 |
425 |
425 |
|
|
|
|
||||||||
2013301 |
行政运行 |
314 |
314 |
|
|
|
|
||||||||
2013350 |
事业运行 |
111 |
111 |
|
|
|
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
||||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:中共岳西县委宣传部 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
437.4 |
一、一般公共服务支出 |
425 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.5 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
437.4 |
本年支出合计 |
437.4 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
437.4 |
合计 |
437.4 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
编制单位:中共岳西县委宣传部 |
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
||||||
|
合计 |
437.4 |
437.4 |
|
437.4 |
437.4 |
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
425 |
425 |
|
425 |
425 |
|
||||
20133 |
宣传事务 |
425 |
425 |
|
425 |
425 |
|
||||
2013301 |
行政运行 |
314 |
314 |
|
314 |
314 |
|
||||
2013350 |
事业运行 |
111 |
111 |
|
111 |
111 |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
12.5 |
12.5 |
|
12.5 |
12.5 |
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.5 |
12.5 |
|
12.5 |
12.5 |
|
||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.5 |
12.5 |
|
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
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|
财决公开06表 |
|||||||
部门: |
中共岳西县委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
189.5 |
302 |
商品和服务支出 |
210.5 |
310 |
其他资本性支出 |
2.7 |
||||||
30101 |
基本工资 |
61.9 |
30201 |
办公费 |
30.4 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
48.6 |
30202 |
印刷费 |
45.3 |
31002 |
办公设备购置 |
2.7 |
||||||
30103 |
奖金 |
52.1 |
30203 |
咨询费 |
9.8 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.4 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
30106 |
伙食补助费 |
7.7 |
30205 |
水费 |
0.1 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
5 |
30206 |
电费 |
1.5 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
7.3 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.8 |
30211 |
差旅费 |
7.6 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
12.5 |
30213 |
维修(护)费 |
1.3 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
2.4 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
9.3 |
31020 |
产权参股 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
4.9 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.5 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.1 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
57.1 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30311 |
住房公积金 |
22.3 |
30227 |
委托业务费 |
2.8 |
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
2.7 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.5 |
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.5 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.2 |
39906 |
赠与 |
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||
人员经费合计 |
224.3 |
公用经费合计 |
|
|
213.2 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||
编制单位:中共岳西县委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
备注:本单位2016年度无政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、中共岳西县委宣传部2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计437.4万元,支出总计437.4万元。与2015年相比,收、支总计各增加31.3万元,增长7.5%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;三是单位人员增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计437.4万元,其中:财政拨款收入437.4万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计437.4万元,其中:基本支出437.4万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计437.4万元,支出总计437.4万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加31.3万元,增长7.5%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;三是单位人员增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入437.4万元,占本年收入的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加31.3万元,增长7.5%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;三是单位人员增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出437.4万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加31.3万元,增长7.5%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;三是单位人员增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为444.38万元,支出决算为437.4万元,完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是不断加强日常管理,优化内部控制制度,严格遵照相关文件精神,节约开支。其中基本支出437.4万元,占100%。具体情况如下:
(1)“一般公共服务——宣传事务”2016年度决算425万元,比2015年增加29万元,增长7.3%,主要原因是业务支出增加。其中:“行政运行”决算314万元,“事业运行”决算111万元,主要用于人员经费及单位运转支出。
(2)“社会保障和就业”2016年度决算12.5万元,比2015年增加2.3万元,增长22.5%,主要原因是退休人员增加退休费及抚恤金支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算12.5万元,主要用于单位离退休人员支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出437.4万元,其中人员经费224.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金其他对个人和家庭补助支出;公用经费213.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度岳西县委宣传部没有政府性基金收入和支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度岳西县委宣传部机关运行经费213.2万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度政府采购支出总额2.7万元,其中:政府采购货物支出2.7万元。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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