索引号: | 003136392/201708-00101 | 所属目录: | 各部门预决算 |
关 键 词: | 文号: | ||
主题分类: | 服务对象分类: | ||
体裁分类: | 点击量: | 次 | |
发布单位: | 县财政局 | 发布日期: | 2017-08-15 16:31:00 |
内容概述: | 岳西县人民检擦院2016年部门决算情况 一、部门主要职能 岳西县人民检察院是国家法律监督机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是: |
一、部门主要职能
岳西县人民检察院是国家法律监督机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;
(二)对于直接受理的刑事案件,进行侦查;
(三)对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;
(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;
(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,岳西县人民检察院2016年度部门决算是院本级决算,与预算一致。
三、岳西县人民检察院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
编制单位:岳西县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
一、财政拨款收入 |
1321.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
1163.8 |
||
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
79.01 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
79.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
1321.81 |
本年支出合计 |
1321.81 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
1321.81 |
总计 |
1321.81 |
||
收入决算表
公开02表
编制单位:岳西县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1321.81 |
1321.81 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1163.80 |
1163.80 |
|
|
|
|
|
||
20404 |
检察 |
1163.80 |
1163.80 |
|
|
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
872.80 |
872.80 |
|
|
|
|
|
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
291.00 |
291.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
79.00 |
|
|
|
|
|
|
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
编制单位:岳西县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1321.81 |
1321.81 |
|
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
1163.80 |
1163.80 |
|
|
|
|
||||
20404 |
检察 |
1163.80 |
1163.80 |
|
|
|
|
||||
2040401 |
行政运行 |
872.80 |
872.80 |
|
|
|
|
||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
291.00 |
291.00 |
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
||
编制单位:岳西县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1321.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
1163.8 |
||
|
|
五、教育支出 |
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
79.01 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
79.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
1321.81 |
本年支出合计 |
1321.81 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||
合计 |
1321.81 |
合计 |
1321.81 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表编制单位:岳西县人民检察院 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
|
合计 |
|
|
|
1,321.81 |
1,321.81 |
|
1,321.81 |
1,321.81 |
|
|
|
|
|
||||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
1,163.80 |
1,163.80 |
|
1,163.80 |
1,163.80 |
|
|
|
|
|
|||
20404 |
检察 |
|
|
|
1,163.80 |
1,163.80 |
|
1,163.80 |
1,163.80 |
|
|
|
|
|
|||
2040401 |
行政运行 |
|
|
|
872.80 |
872.80 |
|
872.80 |
872.80 |
|
|
|
|
|
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
291.00 |
291.00 |
|
291.00 |
291.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
79.01 |
79.01 |
|
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
79.01 |
79.01 |
|
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
|
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
79.01 |
79.01 |
|
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
79.00 |
79.00 |
|
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
79.00 |
79.00 |
|
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
79.00 |
79.00 |
|
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||||||
部门:岳西县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
571.02 |
302 |
商品和服务支出 |
590.61 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||
30101 |
基本工资 |
155.44 |
30201 |
办公费 |
55.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
157.96 |
30202 |
印刷费 |
1.98 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
||||||||
30103 |
奖金 |
177.49 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
22.77 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
1.12 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
8.88 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
6.65 |
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
57.36 |
30209 |
物业管理费 |
3.75 |
31010 |
安置补助 |
|
|
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.17 |
30211 |
差旅费 |
34.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||||||
30301 |
离休费 |
10.55 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||||||
30302 |
退休费 |
68.46 |
30213 |
维修(护)费 |
53.89 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
11.62 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.83 |
31020 |
产权参股 |
|
|
||||||||
30305 |
生活补助 |
2.16 |
30216 |
培训费 |
8.88 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.65 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
||||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
291.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
||||||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
||||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.53 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||
30311 |
住房公积金 |
79.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
||||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
10.11 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.57 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.86 |
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.86 |
39906 |
赠与 |
|
|
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.81 |
|
|
|
|
||||||||
人员经费合计 |
731.19 |
公用经费合计 |
590.61 |
|
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
编制单位:岳西县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
四、岳西县人民检察院2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1321.81万元,支出总计1321.81万元。与2015年相比,收、支总计各增加336.38万元,增长34.14%,主要原因:一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1321.81万元,其中:财政拨款收入1321.81万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1321.81万元,其中:基本支出1321.81万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1321.81万元,支出总计1321.81万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加336.38万元,增长34.14%,主要原因:一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1321.81万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加336.38万元,增长34.14%。主要原因一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1321.81万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加336.38万元,增长34.14%。主要原因一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为793.15万元,支出决算为1321.81万元,完成年初预算的166.65%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。其中基本支出1321.81万元,占100%。具体情况如下:
(1)公共安全支出——“检察支出”年初预算为696.5万元,支出决算为1163.8万元,完成年初预算的167.09%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。
(2)“社会保障和就业支出“年初预算为75.62万元,支出决算数位79.01万元,完成年初预算的104.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,社保调整。
(3)“住房保障支出支出”年初预算为21.03万元,支出决算为79万元,,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,公积金调整。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1321.81万元,其中人员经费731.19万元,主要包括:基本工资155.44万元、津贴补贴157.96万元、奖金177.49万元、社会保障缴费22.77万元、其他工资福利支出57.36万元、离休费10.55万元、退休费68.46万元、生活补助2.16万元、住房公积金79万元;公用经费590.61万元,主要包括:办公费55.6万元、印刷费1.98万元、手续费0.02万元、水费1.12万元、电费8.88万元、邮电费6.65万元、物业管理费3.75万元、差旅费34万元、维修(护)费53.89万元、租赁费11.62万元、会议费0.83万元、培训费8.88万元、公务接待费8.65万元、被装购置费291万元、劳务费1.53万元、工会经费10.11万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费18.86万元、其他交通费用28.86万元、其他商品服务支出43.81万元。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
岳西县人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度岳西县人民检察院机关运行经费590.61万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度岳西县人民检察院政府采购支出总额108.64万元,其中:政府采购货物支出107.37万元,政府采购工程支出1.27万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,岳西县人民检察院共有车辆5辆,全部为执法执勤用车。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站