索引号: | 003136405/201708-00060 | 所属目录: | 各部门预决算 |
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主题分类: | 服务对象分类: | ||
体裁分类: | 点击量: | 次 | |
发布单位: | 县经信委 | 发布日期: | 2017-08-15 16:21:04 |
内容概述: | 一、部门主要职能 (一)贯彻执行国家和省市有关经济、科技、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规,拟订并组织实施经济、科技和信息化的发展规划;研究确定 |
(一)贯彻执行国家和省市有关经济、科技、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规,拟订并组织实施经济、科技和信息化的发展规划;研究确定全县经济、科技发展的重点和优先领域,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合,做好军民结合科研生产体系建设。
(二)监测、分析全县工业经济运行态势,调节经济日常运行;制定并组织实施工业经济运行调控目标和政策措施,提出解决工业经济运行中相关问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布工业经济信息;承担工业、科技、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作。
(三)负责调度全县工业重点项目开工、建设,督促工业重点项目实施,提出解决工业重点项目实施的政策建议;负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业布局建议;负责申报、核准、备案国家、省、市、县规划内及年度计划内工业、科技和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管。
(四)拟订支持工业发展政策并组织实施;分析支持工业发展政策存在的问题;检查督促工业政策的落实;拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施;指导中小企业和民营经济发展;培育“小智专”品牌企业;推动建立和完善中小企业社会化服务体系;推进大众创业、万众创新;承办县民营经济领导小组办公室的日常工作。
(五)归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技信息、科技统计工作;负责全县对外技术合作与交流、科学技术引进、消化、吸收工作;指导开展与高等院校、科研院所间的院地科技合作及产学研合作;指导开展国内、国际科技合作;指导科技中介服务,促进科技服务体系的发展。指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作;参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作;指导工业企业职工教育和培训工作。
(六)统筹推进全县信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的相关问题,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展;促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享,推动电子信息和“互联网+”产业发展。
(七)拟订并组织实施工业、科技、信息化相关行业的规划、计划;组织实施国家产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准;拟订并组织实施高新技术产业有关的行业规划、政策,贯彻相关标准;指导企业技术进步、技术引进和重大装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新基金项目。
(八)组织实施工业和信息化相关的能源节约规划,拟订与工业和信息化相关的能源节约促进政策;推动循环经济、清洁生产、节能新技术和新能源应用工作。
(九)负责全县非煤矿山行业管理工作;指导检查非煤矿山标准化建设。负责新建、改建、扩建非煤矿山项目核准或者备案的初审工作;负责非煤矿山建设工程文件的初审工作;负责非煤矿山建设工程竣工验收工作。负责非煤矿山行政执法工作。
(十)负责指导检查全县工业企业安全生产。
(十一)负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作;统筹协调涉外知识产权事宜。
(十二)承担电力管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。制定电力设施和电能保护工作计划和措施;负责电力设施和电能保护工作的指导和监督,依法对违反电力法律法规的行为实施行政处罚;负责审批单位和个人在电力设施保护范围内作业或开展可能影响电力设施安全的活动;负责全县电力行政执法工作,依法打击破坏电力设施的违法行为。
(十三)负责指导全县防震减灾工作,负责地震应急预案的制订、检查与督促落实,负责地震观测环境的保护和宏观观测点数据采集上报工作。
(十四)负责无线电频率资源管理,依法监督管理无线电台(站);负责无线电监测、检测和干扰查处,维护空中电波秩序;协调军地无线电管理相关事宜,协调处理无线电干扰事宜,依法组织实施无线电管制。
(十五)负责全县企业考核和乡镇考核中涉及到工业经济部分。
(十六)承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,岳西县经科委2016年度部门决算只有本级决算。
三、经科委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:县经科委 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
638.3 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
495.1 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
143.2 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
638.3 |
本年支出合计 |
638.3 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
638.3 |
总计 |
638.3 |
收入决算表
公开02表
编制单位:县经科委 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
合计 |
638.3 |
638.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
2060101 |
行政运行 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:岳西县经济和科技信息化委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
638.3 |
638.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
206 |
科学技术支出 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2060101 |
行政运行 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:县经科委 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
638.3 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
495.1 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
143.2 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
638.3 |
本年支出合计 |
638.3 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
合计 |
638.3 |
合计 |
638.3 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:岳西县经济和科技信息化委员会 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
638.3 |
638.3 |
0.0 |
638.3 |
638.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
206 |
科学技术支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2060101 |
行政运行 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
495.1 |
495.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||
部门:岳西县经济和科技信息化委员会 |
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||
合 计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||
301 |
工资福利支出 |
0.0 |
202.4 |
0.0 |
|
|||||||
30101 |
基本工资 |
0.0 |
59.0 |
0.0 |
|
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
0.0 |
59.9 |
0.0 |
|
|||||||
30103 |
奖金 |
0.0 |
50.3 |
0.0 |
|
|||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.0 |
15.4 |
0.0 |
|
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
17.8 |
0.0 |
|
|||||||
302 |
商品和服务支出 |
0.0 |
0.0 |
244.6 |
|
|||||||
30201 |
办公费 |
0.0 |
0.0 |
166.4 |
|
|||||||
30202 |
印刷费 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
|
|||||||
30205 |
水费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||||||
30206 |
电费 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|||||||
30207 |
邮电费 |
0.0 |
0.0 |
8.4 |
|
|||||||
30211 |
差旅费 |
0.0 |
0.0 |
20.5 |
|
|||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.0 |
0.0 |
0.5 |
|
|||||||
30215 |
会议费 |
0.0 |
0.0 |
13.0 |
|
|||||||
30216 |
培训费 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|||||||
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
0.0 |
12.4 |
|
|||||||
30226 |
劳务费 |
0.0 |
0.0 |
0.8 |
|
|||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
0.0 |
8.8 |
|
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0 |
191.3 |
0.0 |
|
|||||||
30301 |
离休费 |
0.0 |
20.3 |
0.0 |
|
|||||||
30302 |
退休费 |
0.0 |
122.9 |
0.0 |
|
|||||||
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
20.2 |
0.0 |
|
|||||||
30311 |
住房公积金 |
0.0 |
28.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:县经科委 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、经科委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计638.3万元,支出总计638.3万元。与2015年相比,收、支总计各减少354.2万元,降低35.7%,主要原因是项目支出的减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计638.3万元,其中:财政拨款收入638.3万元,占100%。(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计638.3万元,其中:基本支出638.3万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计638.3万元,支出总计638.3万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少354.2万元,降低35.7%,主要原因是项目支出的减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入638.3万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少354.2万元,降低35.7%。主要原因是项目支出的减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出638.3万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少354.2万元,降低35.7%。主要原因是项目支出的减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为417.3万元,支出决算为638.3万元,完成年初预算的152.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资;二是死亡抚恤金和丧葬费的增加。其中基本支出638.3万元,占100%。具体情况如下:
(1)社会保障和就业支出,年初预算为155.71万元,支出决算为143.2万元,完成年初预算的91.97%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减员。
(2)科学技术支出类行政运行。调整预算为261.59万元,支出决算数为495.1万元,完成调整预算的189.27%,决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资;二是专项业务增加;三是死亡抚恤金和丧葬费的增加。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出638.3万元,其中人员经费393.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费244.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
岳西县经科委2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度岳西县经科委机关运行经费244.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
岳西县经科委2016年度没有政府采购收入和支出
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,岳西县经科委共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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