索引号: | 00313707x/201708-00018 | 所属目录: | 各部门预决算 |
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发布单位: | 县商务局 | 发布日期: | 2017-08-15 16:01:00 |
内容概述: | 岳西县商务局2016年部门决算情况 一、部门主要职能 (一)拟订全县内外贸发展规划、商业网点与成品油加油站(点)规划,研究经济全球化、区域经济合作、现代 |
一、 部门主要职能
(一)拟订全县内外贸发展规划、商业网点与成品油加油站(点)规划,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。
(二)推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导区域内大宗产品批发市场规划与建设,负责城乡商业网点规划、商业体系建设;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控,按有关规定对成品油、药品流通进行监督管理。
(六)分析国际经贸形势和我县进出口状况,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施。
(七)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责我县境内外贸易展会、境外非企业经济组织驻我县机构的有关管理工作。
(八)推进进出口贸易标准化建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术,依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。
(九)推进服务贸易发展规划的实施,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施,推动服务外包平台建设。
(十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流与合作。
(十一)指导和管理外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;依法核准权限范围内外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同章程工作。
(十二)负责对外经济合作工作。
(十三)归口管理全县经贸外事活动,联系涉外经济商务机构;负责全县商贸领域内的统计工作;指导商务领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导有关协会、学会工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,岳西县商务局2016年度部门决算为局本级决算。
三、 岳西县商务局2016年度部门决算报表
四、岳西县商务局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计335.12万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计345.12万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少4919.28万元,降低93.6%,主要原因是电子商务发展资金县级财政支出大幅减少,主要依托于国家电子商务进农村综合示范项目,从上级财政专项资金中解决。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计335.12万元,其中:财政拨款收入335.12万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计335.12万元,其中:基本支出335.12万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计335.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计335.12万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少4919.28万元,降低93.6%,主要原因是电子商务发展资金县级财政支出大幅减少,主要依托于国家电子商务进农村综合示范项目,从上级财政专项资金中解决。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入335.12万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少4919.28万元,降低93.6%。主要原因是2015年电子商务产业发展专项资金拨入4769万元,2016年电商专项资金大幅减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出335.12万元,占本年收入的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少4919.28万元,降低93.6%。主要原因是2015年电子商务产业发展专项资金支出4769万元,2016年电商产业资金支出大幅减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为345.12万元,支出决算为335.12万元,完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约、缩减不必要开支,各项经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件的相关规定;二是项目支出大幅减少。其中基本支出335.12万元,占100%。具体情况如下:
(1) 一般公共服务支出年初预算为241.40万元,支出决算为241.40万元,完成年初预算的100%.
(2)社会保障和就业支出年初预算为61.44万元,支出决算数为61.44万元,完成年初预算的100%.
(3) 商业服务业等支出年初预算为42.28万元,支出决算数为32.28万元,完成年初预算的76.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减不必要开支。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出335.12万元,其中人员经费223.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费112.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度岳西县商务局机关运行经费112.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
本部门2016年度没有政府采购支出。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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